Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

পইল ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ২০১৩-২০১৪

                                    ইউ,পি,ফরম ‘‘ক’’                                       পরিশিষ্টি -১                    ০৪নং পৈল ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়ের বার্ষিক বাজেট

উপজেলাঃ হবিগঞ্জ সদর, জেলাঃ  হবিগঞ্জ।

 

অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ইং

 

প্রাপ্তি (আয়)

পরবর্তী বৎসরের

বাজেট ২০১৩-১৪

চলতি বৎসরের

বাজেট ২০১২-১৩

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০১১-১২

পূর্ববর্তী বৎসরের জের-

৩৩,৮৭৪.০০

৪০,০০০.০০

২৬,০৭৮.৭৪

(ক) নিজস্ব উৎসঃ

-

-

-

১। ক)বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

১,৫৮,৬২০.০০

১,৫৮,৬২০.০০

১৮,১৫৫/=

খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া

৪,৯০,০০০.০০

৫,৪০,৬৮০.০০

৪১,৮৯০/=

২। ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর

৫,০০০.০০

৫,০০০.০০

-

৩। বিনোদন করঃ

-

-

-

ক)যাত্রা নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক প্রতিষ্টানের উপর কর

৩,০০০.০০

৩,০০০.০০

-

৪। অন্যান্য করঃ

৮,০০০.০০

৮,০০০.০০

-

৫। ক)পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

২০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

১৬,৯৫০/=

খ)মোকদ্দমা ফিস

৫০০.০০

৫০০.০০

৩২/=

৬। ইজারা বাবত প্রাপ্তিঃ

-

-

-

ক)হাট বাজার ইজারা বাবত প্রাপ্তি

৫০,০০০.০০

৪০,০০০.০০

-

খ) জলমহাল ইজারা বাবত প্রাপ্তি

৩০,০০০.০০

২০,০০০.০০

-

গ)খোয়ার ইজারা বাবত প্রাপ্তি

১২,০০০.০০

১২,০০০.০০

১০,০০০/=

৭।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

১০,০০০.০০

১৫,০০.০০

 

৮। সম্পত্তি হতে আয়

৪০,০০০.০০

৪০,০০০.০০

১২,০০০/=

৯। বিভিন্ন ব্যাংক হতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত

৫,০০০.০০

৫,০০০.০০

-

১০।অন্যান্য আয়(জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও সনদ ফি ইত্যাদি)

৩০,০০০.০০

২৫,০০০.০০

৩০,২৯৯/=

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

-

-

-

১। উন্নয়ন খাতঃ

-

-

-

ক)এলজিএসপি বর্ধিত থোক বরাদ্দ

১৩,০০০০০.০০

১০,৫০,০০০.০০

৯,৯২,২৫৪/=

খ)এলআইসি সম্পূরক থোক বরাদ্দ

-

-

১,৫৬,০০০/=

গ)রিওপা প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ

-

-

-

ঘ)ভূমি হ¯—vš—i করের ১% বাবদ আয়

৪,০০০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

৪,৩৮,০০০/=

ঙ) ইউ/পি থোক ও দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

৫,০০০০০.০০

৭,০০,০০০.০০

-

চ)অন্যান্য

-

-

-

২। সংস্থাপনঃ

-

-

-

ক)চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা

১,৫৫,৭০০.০০

১,৫৫,৭০০.০০

১,৫৫,৭০০/=

খ)সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

৩,৯৫,০০০.০০

৩,৭৫,০০০.০০

৩,৬০,৫০০/=

(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

-

-

-

(১)উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

-

-

-

(২)জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

-

-

-

(৩)অন্যান্যঃ

-

৫,০০০.০০

৪৭,২০০.০০

                                                          সর্বমোট=

৩৬,৪৬,৬৯৪/=

৩৫,০০,০০০.০০

২৩,০৫,০৫৮/৭৪

 

 

 

 

                           অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ইং

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের

বাজেট ২০১৩-১৪

চলতি বৎসরের

বাজেট২০১২-১৩

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০১১-১২

(ক) রাজস্বঃ

 

-

-

(ক)সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

-

-

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বকেয়াসহ

৩,৯৫,৯০০/=

৩,৯০৫০০.০০

১,৮৩,৮৪০/=

খ)কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ওভাতা বকেয়াসহ

৩৮৭,০০০/=

৪,৮৭,০০০.০০

৪,৭২,৫০০/=

গ)ট্যাক্র আদায় সংস্থাপন ব্যায়

৬৫,০০০/=

৬৫,০০০.০০

৮,৯৯৬/=

ঘ)আনুসঙ্গিক

-

           -

২১,৭০৩/=    

(১) স্টেশনারী

৭,৫০০/=

৭,৫০০,০০

৩,৯৭১/=

(২)এসেসমেন্ট তৈরী (সংশোধনী )খরচ

৫০০০/=

৫,০০০.০০

                -

(৩)বিদ্যুৎ বিল

১৫,০০০/=

১৫,০০০.০০

৮,৪২৩/=

(৪)প্রশিক্ষন ও ভ্রমন ভাতা ব্যয়

১০,০০০/=

১০,০০০.০০

                 -

(৫) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খরচ

৩০,০০০/=

৩৫,০০০.০০

১৯,১৪৯/=

(৬)ব্যাংক চার্জ কর্তৃন

১০,০০০/=

১০,০০০.০০

২,৩৩৮/=

(৭)বিবিধ(ফটোষ্ট্যাট,কম্পোজ,সংবাদ পত্র সভা খরচ ইত্যাদী )

৩০,০০০/=

৩৫,০০০.০০

১২,০৯৬/=

(খ) উন্নয়নঃ

                   -

-

-

পূর্তকাজ (নিজস্ব আয়ের ২৫% খরচ সহ)

                    -

-

১২,০০০/=

ক)কৃষি  প্রকল্প

১,২০,০০০/=

১,২০,০০০.০০

                 -

খ)স্বাস্থ্য ও পয়-প্রণালী ব্যাবস্থা

২,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০.০০

১,৪১,৭৫০/=

গ)iv¯—v নির্মান/মেরামত

১৪,০০০০০/=

১৫,০০,০০০.০০

১২,৪৯,৫৩০/=

ঘ) গৃহ নির্মান / মেরামত

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০.০০

-

ঙ)শিক্ষা

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০.০০

-

চ) বৃক্ষরোপন

৩০,০০০/=

৩০,০০০.০০

-

ছ)রিওপা প্রকল্পের দুঃস্থ মহিলাদের মজুরী প্রদান ব্যয়

                   -

-

-

জ)সেলাই প্রশিক্ষনে ব্যয়

৪০,০০০/=

৪০,০০০.০০

-

ঝ)দরিদ্র মা’র গর্ভবস্থায় ও মাতৃত্বকালীন সময়ে ব্যয়

৫০,০০০/=

৩০,০০০.০০

-

ঞ)অন্যান্য (ভ্যাট সহ)

৩০,০০০/=

৩০,০০০.০০

৮০,৯৭৪/=

(গ) অন্যান্যঃ

-

-

-

ক) নিরীক্ষা

-

-

-

খ) অফিস আসবাবপত্র মেরামত

১৫,০০০/=

১৫,০০০.০০

-

গ)বিভিন্ন জতীয় দিবসে খরচঃ

১০,০০০/=

১০,০০০.০০

-

ঘ)খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক

১৫,০০০/=

১৫,০০০.০০

-

ঙ)নগদ সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন খরচ

১৫,০০০/=

১৫,০০০.০০

-

চ)অন্যান্য কম্পিউটার প্রশিক্ষন ও মেরামত,আপ্যায়ণ এবং

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহ ইত্যাদি খরচ

১,০০,০০০/=

৭৫,০০০.০০

৮৩,৯৩৮/=

ছ)উদ্বৃত্ত

২,৬৬২৯৪/=

৬০,০০০.০০

৩,৮৫৪.৭৪

                                                         সর্বমোট=

৩৬,৪৬৬৯৪/=

৩৫,০০,০০০.০০

২৩,০৫,০৫৮/৭৪